为进一步提高我中心内部管理水平,规范、完善内部管控机制,落实好党风廉政建设的主体责任与监督责任,9月19日,中心召开会议,学习传达了《青川县财政局转发<四川省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作通知>的通知》文件精神。根据中央、省、市相关文件及指导意见,决定立即开展内部控制基础性评价与内部内部控制建立完善工作,旨在实现我中心内部控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对中心经济活动及重大事项进行风险防范与管控。
以单位层面内部控制、业务层面内部控制、风险评估体系的建立为工作核心,实施内容涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等方面的制度建设与风险防控机制的落实。并成立了以中心党组书记为组长党组成员为副组长相关股室负责人为成员的内部控制领导小组,即将开展内部控制建立的启动工作,内部控制领导小组将认真梳理中心业务流程,党组合理调整中心工作岗位,修订完善、建立、补充中心内部管控制度,并将在后续各方面工作中将执行与监督相分离的联席工作机制。
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